Audit Operasional KPI di Tanah Jambi: Sinergi Menuju Efisiensi dan Tata Kelola yang Baik

Provinsi Jambi yang terletak di Pulau Sumatra dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Selain itu, sektor pendidikan di Jambi terus menunjukkan tren positif melalui peningkatan angka partisipasi sekolah dan penguatan mutu perguruan tinggi. Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Kantor Pengawasan Internal (KPI) Universitas Terbuka (UT) melaksanakan audit operasional di UT Jambi. Audit ini berlangsung selama lima hari, mulai dari 5 hingga 9 Mei 2025 dengan tujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan operasional unit kerja, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.


Kedatangan tim audit disambut hangat oleh rekan-rekan dari UT Jambi yang antusias untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di kota ini. Tim audit terdiri atas 5 (lima) orang, yakni Dr. Hendrian, S.E., M.Si. (Pengendali Teknis), Fajar Zuhari, S.T. (Ketua Tim), serta 3 (tiga) orang anggota yaitu Aisyah Nabilah Andinnari., S.Ars, Bona Imelda Simangunsong, S.E., dan Eko Prasetyono, S.H. Pada hari pertama pelaksanaan, audit diawali dengan entry meeting yang dibuka oleh Direktur UT Jambi, Bapak Rahmaddian, S.E., M.M., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan agenda audit oleh Ketua Tim, Bapak Fajar Zuhari, S.T.


Selama pelaksanaan audit, seluruh proses berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama yang sangat baik dari pihak auditee, baik dalam penyediaan data, klarifikasi atas temuan, maupun pelaksanaan diskusi dan konfirmasi lapangan. Hasil audit yang diperoleh akan menjadi masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan operasional di lingkungan UT Jambi.


 

Penulis             : Bona Imelda Simangunsong, S.E

Penyunting       : Wahyu Tri Utomo, S.T.

Bona Imelda Simangunsong

Auditor pada Kantor Pengawas Internal